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審計部順利完成內部控(kòng)製審計工作

2019.12.13

為(wéi)進一步提升公司(sī)風(fēng)險防範能力,結合上市公司內控建設相關(guān)要求,2019年9至12月期(qī)間,審(shěn)計部對公司及(jí)下屬子(zǐ)公司的關鍵環節內部控製進行了審計。目前已完成現場審計工作,並將審計發(fā)現的(de)問題以《內控整(zhěng)改建議書》的形式反饋至被(bèi)審計單位。

本次(cì)審計為公司審計部(bù)首次開展的內部控製審計,旨在(zài)通過整改(gǎi)加強重點(diǎn)領域、關鍵環節的內部控製,同時也是對傳統審計的一(yī)種(zhǒng)補償性(xìng)措施。

“審計+內控”是審計部不斷(duàn)尋求管理提升的新的落腳點之一,以內部控製審計為依托,充分發揮審計“把脈問診”功(gōng)能,增(zēng)強及時發現、化解重大風險的能力,為公司的發展“保駕護(hù)航”。(審計(jì)部/章(zhāng)子康 供稿)

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