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2022.01.14
新(xīn)年伊始,省蜜芽my77738公司提標準、抓實效,科學謀劃2022年內部審計工(gōng)作。
創(chuàng)新審計理念,拓寬審計內容(róng)。在以往注重對文稿數據審查(chá)的同時,更多的(de)前往現場踏勘,將審計資源下沉至業務一線,還原業務本質,加強對應收賬款周轉率、資金利用效率、庫存商品周轉率、銷售淨(jìng)利率等分析性複核的應(yīng)用,切(qiē)實(shí)提高審計質量。
持續優化“以問題促(cù)提升,以案件促整改”。在2021年對工程物資管控、應收賬款回收(shōu)等環節提供幫扶指導(dǎo)取得顯著成效的基礎上,點麵結合,擴充典型案例的(de)業務覆蓋範圍,將風險防範端口前移,有效促進內部控製的不斷完善,增強公(gōng)司的抗(kàng)風險能(néng)力。
積極推動“紀審結合”,提升監督工作水平。以專項檢查為抓手,借助審計業務(wù)手段、紀檢剛性,落實責任追究機製,維護問題整改的嚴肅性,有效形成監督合(hé)力。
強化審計(jì)結果運用,跟蹤落實審後(hòu)事項。以審計廳審計整改為契機,認真(zhēn)學習領會鄭(zhèng)柵潔書記批示精神、省國資委黨委專題會議精神(shén),提高政治站位,堅持(chí)標本兼(jiān)治,源頭治(zhì)理,深刻剖析問題成因,嚴格整改標(biāo)準,落實整改(gǎi)任務(wù),壓緊整改責任,爭取在冊審計問題清零,務求整改取得實效,並適時開展“回頭看”工作(zuò),推動形成審(shěn)計整改長效機製。
省蜜芽my77738公司始終高度重視內部審計(jì)工作,不斷創新審計工作的方式方(fāng)法,充分發揮審計監(jiān)督效能,推動審計工作邁(mài)上新台階,為公司的高質量發展保駕(jià)護航。(審(shěn)計法務部/滕朋遠 供稿)